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泗洪县供销合作总社强化内部审计护航供销合作社高质量发展

  • 发布日期: 2024-10-16
  • 来源: 泗洪县社
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近年来,泗洪县供销合作总社先后出台了《泗洪县供销合作总社内部审计制度》《泗洪县供销合作总社专项资金管理办法》、《泗洪县供销合作总社资产监督管理办法》等一系列内部审计规章制度,并由监事会牵头成立内部审计工作小组,着力强化内部审计工作,为供销合作社工作高质量发展保驾护航。

制定泗洪县供销合作社系统年度内部审计工作计划,按计划要求,先后对所属银花商厦、金泰烟花爆竹销售有限公司等社有企业进行了内部审计。对审计中发现的问题,及时下达内部审计整改通知书,明确责任人和整改期限,并跟踪督查整改。同时,将审计结果与绩效考核、干部任用等挂钩,提高审计工作制度刚性。

下一步,泗洪县社将聚焦全面审视、有效监管,及时发现潜在风险,为决策提供可靠依据,确保供销合作社工作在合法、合规、高效的轨道上运行。

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